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Detalhes
| 24/03/2026 | 00000. /2026 | 0000140/2026 | 0000591/2026 | 0000967/2026 | Valor de gasto com fornecimento de energia eletrica para atender instalacao deste Municipio.ILUMINACAO PUBLICA PRACA TREVO | CEMIG | 17.155.730/0001-64 | | R$ 169,03 | R$ 167,01 | 17510000000 - Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |
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Detalhes
| 24/03/2026 | 00000. /2026 | 0000140/2026 | 0000592/2026 | 0000966/2026 | Valor de gasto com fornecimento de energia eletrica para atender instalacao deste Municipio. ILUMINACAO PUBLICA BR 116 FRENTE ESTADIO | CEMIG | 17.155.730/0001-64 | | R$ 266,24 | R$ 263,05 | 17510000000 - Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |
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Detalhes
| 24/03/2026 | 00000. /2026 | 0000140/2026 | 0000589/2026 | 0000965/2026 | Valor de gasto com fornecimento de energia eletrica para atender instalacao deste Municipio. ILUMINACAO PUBLICA BR 116 SUBIDA SANTO ANTONIO | CEMIG | 17.155.730/0001-64 | | R$ 278,00 | R$ 274,67 | 17510000000 - Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |
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Detalhes
| 24/03/2026 | 00000. /2026 | 0000140/2026 | 0000450/2026 | 0000964/2026 | Valor de gasto com fornecimento de energia eletrica para atender instalacao deste Municipio. TORRE | CEMIG | 17.155.730/0001-64 | | R$ 2.219,47 | R$ 2.192,84 | 17510000000 - Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |
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Detalhes
| 24/03/2026 | 00000. /2026 | 0000140/2026 | 0000449/2026 | 0000963/2026 | Valor de gasto com fornecimento de energia eletrica para atender instalacao deste Municipio. SEDE DA PREFEITURA | CEMIG | 17.155.730/0001-64 | | R$ 2.772,57 | R$ 2.739,30 | 17510000000 - Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |
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Detalhes
| 24/03/2026 | 00000. /2026 | 0000140/2026 | 0000373/2026 | 0000962/2026 | Valor de gasto com fornecimento de energia eletrica para atender instalacao deste Municipio. UBS CORREGO JUCA ANTONIO | CEMIG | 17.155.730/0001-64 | | R$ 52,10 | R$ 51,48 | 17510000000 - Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |
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Detalhes
| 24/03/2026 | 00000. /2026 | 0000140/2026 | 0000374/2026 | 0000961/2026 | Valor de gasto com fornecimento de energia eletrica para atender instalacao deste Municipio. POCO ARTESIANO CORREGO JEQUITIBA | CEMIG | 17.155.730/0001-64 | | R$ 971,79 | R$ 960,14 | 17510000000 - Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |
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Detalhes
| 24/03/2026 | 00000. /2026 | 0000140/2026 | 0000376/2026 | 0000960/2026 | Valor de gasto com fornecimento de energia eletrica para atender instalacao deste Municipio. POCO ARTESIANO TABULEIRO II | CEMIG | 17.155.730/0001-64 | | R$ 2.491,56 | R$ 2.461,67 | 17510000000 - Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |
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Detalhes
| 24/03/2026 | 00000. /2026 | 0000140/2026 | 0000375/2026 | 0000959/2026 | Valor de gasto com fornecimento de energia eletrica para atender instalacao deste Municipio. POCO ARTESIANO JUCA ANTONIO | CEMIG | 17.155.730/0001-64 | | R$ 3.660,28 | R$ 3.616,36 | 17510000000 - Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |
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Detalhes
| 23/03/2026 | 00000. /2026 | 0000154/2026 | 0000769/2026 | 0000977/2026 | Valor referente despesas com pagamento de diarias de viagens diversas a servicos deste municipio, periodo de 02/02, 05/02, 06/02, 07/02, 09/02, 12/02, 13/02, 14/02, 18/02, 20/02, 22/02, 23/02, 24/02, 25/02, 27/02/25, conforme relatorio em anexo. | FABIO ROCHA DE OLIVEIRA | ***.036.536-** | | R$ 1.142,86 | R$ 1.142,86 | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - Diarias - Pessoal Civil |