Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE MINAS ( Total R$ 54.216,86 )
 Data: 28/04/2025 ( Total R$ 11.602,51 )
   0001113/2025 Original13 - TRANSFERENCIAS DO FNAS / CONVENIOS2.056 - MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNASR$ 408,00
   0001112/2025 Original13 - TRANSFERENCIAS DO FNAS / CONVENIOS2.056 - MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNASR$ 1.091,61
   0001109/2025 Original06 - TRANSFERENCIAS DO FNDE / CONVENIOS2.022 - AQUISICAO DE MERENDA ESCOLARR$ 8.469,47
   0001105/2025 Original06 - TRANSFERENCIAS DO FNDE / CONVENIOS2.022 - AQUISICAO DE MERENDA ESCOLARR$ 1.633,43
       Total R$ 11.602,51
Total R$ 11.602,51
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 1.678,50 )
   0000884/2025 Original14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZACAO, TRANPORTE, SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS2.057 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FISC., TRANP., SERV. URBANOS E OBRAS PUBLICASR$ 1.119,00
   0000883/2025 Original03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FAZENDA, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. ADM. FAZ. PLANEJ. E DES. ECONOMICOR$ 559,50
       Total R$ 1.678,50
Total R$ 1.678,50
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 22.047,45 )
   0000776/2025 Original03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FAZENDA, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. ADM. FAZ. PLANEJ. E DES. ECONOMICOR$ 382,56
   0000773/2025 Original06 - TRANSFERENCIAS DO FNDE / CONVENIOS2.022 - AQUISICAO DE MERENDA ESCOLARR$ 11.943,13
   0000772/2025 Original14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZACAO, TRANPORTE, SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS2.057 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FISC., TRANP., SERV. URBANOS E OBRAS PUBLICASR$ 2.847,56
   0000771/2025 Original11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E POLITICAS PARA A JUVENTUDE2.046 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. MUN. ACAO,DES. SOCIAL E POL. P/ JUVENTUDER$ 1.438,60
   0000770/2025 Original08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 3.036,60
   0000769/2025 Original03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FAZENDA, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. ADM. FAZ. PLANEJ. E DES. ECONOMICOR$ 2.399,00
       Total R$ 22.047,45
Total R$ 22.047,45
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 8.274,40 )
   0000600/2025 Original06 - TRANSFERENCIAS DO FNDE / CONVENIOS2.022 - AQUISICAO DE MERENDA ESCOLARR$ 8.274,40
       Total R$ 8.274,40
Total R$ 8.274,40
 Data: 10/01/2025 ( Total R$ 10.614,00 )
   0000249/2025 Original06 - TRANSFERENCIAS DO FNDE / CONVENIOS2.022 - AQUISICAO DE MERENDA ESCOLARR$ 10.614,00
       Total R$ 10.614,00
Total R$ 10.614,00
       Total R$ 54.216,86
Total R$ 54.216,86
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE MINAS ( Total R$ 60.134,49 )
 Data: 27/05/2025 ( Total R$ 1.678,50 )
   0000883/2025 0001711/2025 Original03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FAZENDA, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. ADM. FAZ. PLANEJ. E DES. ECONOMICOR$ 559,50
   0000884/2025 0001710/2025 Original14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZACAO, TRANPORTE, SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS2.057 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FISC., TRANP., SERV. URBANOS E OBRAS PUBLICASR$ 1.119,00
        Total R$ 1.678,50
Total R$ 1.678,50
 Data: 23/05/2025 ( Total R$ 11.602,51 )
   0001113/2025 0001644/2025 Original13 - TRANSFERENCIAS DO FNAS / CONVENIOS2.056 - MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNASR$ 408,00
   0001105/2025 0001643/2025 Original06 - TRANSFERENCIAS DO FNDE / CONVENIOS2.022 - AQUISICAO DE MERENDA ESCOLARR$ 1.633,43
   0001109/2025 0001642/2025 Original06 - TRANSFERENCIAS DO FNDE / CONVENIOS2.022 - AQUISICAO DE MERENDA ESCOLARR$ 8.469,47
   0001112/2025 0001641/2025 Original13 - TRANSFERENCIAS DO FNAS / CONVENIOS2.056 - MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNASR$ 1.091,61
        Total R$ 11.602,51
Total R$ 11.602,51
 Data: 12/05/2025 ( Total R$ 26.446,78 )
   0000933/2025 0001405/2025 Original06 - TRANSFERENCIAS DO FNDE / CONVENIOS2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 710,60
   0000932/2025 0001404/2025 Original06 - TRANSFERENCIAS DO FNDE / CONVENIOS2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 16.040,68
   0000930/2025 0001403/2025 Original06 - TRANSFERENCIAS DO FNDE / CONVENIOS2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 9.695,50
        Total R$ 26.446,78
Total R$ 26.446,78
 Data: 09/05/2025 ( Total R$ 1.518,30 )
   0000931/2025 0001380/2025 Original08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.518,30
        Total R$ 1.518,30
Total R$ 1.518,30
 Data: 22/04/2025 ( Total R$ 8.274,40 )
   0000600/2025 0001184/2025 Original06 - TRANSFERENCIAS DO FNDE / CONVENIOS2.022 - AQUISICAO DE MERENDA ESCOLARR$ 8.274,40
        Total R$ 8.274,40
Total R$ 8.274,40
 Data: 24/02/2025 ( Total R$ 10.614,00 )
   0000249/2025 0000361/2025 Original06 - TRANSFERENCIAS DO FNDE / CONVENIOS2.022 - AQUISICAO DE MERENDA ESCOLARR$ 10.614,00
        Total R$ 10.614,00
Total R$ 10.614,00
        Total R$ 60.134,49
Total R$ 60.134,49
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE MINAS ( Total R$ 44.089,08 )
 Data: 20/05/2025 ( Total R$ 25.427,34 )
   0001404/2025 0001784/2025 OriginalOrcamentario06 - TRANSFERENCIAS DO FNDE / CONVENIOS2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 15.848,19
   0001403/2025 0001783/2025 OriginalOrcamentario06 - TRANSFERENCIAS DO FNDE / CONVENIOS2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 9.579,15
         Total R$ 25.427,34
Total R$ 25.427,34
 Data: 24/04/2025 ( Total R$ 8.175,11 )
   0001184/2025 0001363/2025 OriginalOrcamentario06 - TRANSFERENCIAS DO FNDE / CONVENIOS2.022 - AQUISICAO DE MERENDA ESCOLARR$ 8.175,11
         Total R$ 8.175,11
Total R$ 8.175,11
 Data: 12/03/2025 ( Total R$ 10.486,63 )
   0000361/2025 0000664/2025 OriginalOrcamentario06 - TRANSFERENCIAS DO FNDE / CONVENIOS2.022 - AQUISICAO DE MERENDA ESCOLARR$ 10.486,63
         Total R$ 10.486,63
Total R$ 10.486,63
         Total R$ 44.089,08
Total R$ 44.089,08
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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